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중장기 재정운용 계획: 두 판 사이의 차이
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'''(1)일반회계''' | '''(1)일반회계''' | ||
## 일반회계 (단위: 백만 원, %) | |||
<table> | |||
<thead> | |||
<tr> | |||
<th>구분</th> | |||
<th>계</th> | |||
<th>인건비</th> | |||
<th>물건비</th> | |||
<th>이전지출</th> | |||
<th>자산취득</th> | |||
<th>상환지출</th> | |||
<th>전출금 등</th> | |||
<th>예비비 및 기타</th> | |||
</tr> | |||
</thead> | |||
<tbody> | |||
<tr> | |||
<td>2023년도</td> | |||
<td>13,736,197</td> | |||
<td>99,969</td> | |||
<td>101,519</td> | |||
<td>327,963</td> | |||
<td>16,008</td> | |||
<td>5,905,619</td> | |||
<td>6,677,918</td> | |||
<td>607,200</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2022년도</td> | |||
<td>19,518,422</td> | |||
<td>99,116</td> | |||
<td>101,491</td> | |||
<td>428,168</td> | |||
<td>30,152</td> | |||
<td>12,635,512</td> | |||
<td>5,647,728</td> | |||
<td>576,256</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>증감율</td> | |||
<td>-29.6</td> | |||
<td>0.9</td> | |||
<td>0.0</td> | |||
<td>-23.4</td> | |||
<td>-46.9</td> | |||
<td>-53.3</td> | |||
<td>18.2</td> | |||
<td>5.4</td> | |||
</tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
인건비 | 인건비 | ||
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'''(2)지역균형발전특별회계 지역자율계정''' | '''(2)지역균형발전특별회계 지역자율계정''' | ||
## 지역균형발전특별회계 지역자율계정 (단위: 백만 원, %) | |||
<table> | |||
<thead> | |||
<tr> | |||
<th>구분</th> | |||
<th>계</th> | |||
<th>인건비</th> | |||
<th>물건비</th> | |||
<th>이전지출</th> | |||
<th>자산취득</th> | |||
<th>상환지출</th> | |||
<th>전출금 등</th> | |||
<th>예비비 및 기타</th> | |||
</tr> | |||
</thead> | |||
<tbody> | |||
<tr> | |||
<td>2023년도</td> | |||
<td>184,008</td> | |||
<td>-</td> | |||
<td>-</td> | |||
<td>-</td> | |||
<td>-</td> | |||
<td>-</td> | |||
<td>184,008</td> | |||
<td>-</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2022년도</td> | |||
<td>416,334</td> | |||
<td>-</td> | |||
<td>-</td> | |||
<td>-</td> | |||
<td>-</td> | |||
<td>-</td> | |||
<td>416,334</td> | |||
<td>-</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>증감율</td> | |||
<td>-55.8</td> | |||
<td>-</td> | |||
<td>-</td> | |||
<td>-</td> | |||
<td>-</td> | |||
<td>-</td> | |||
<td>-55.8</td | |||
2023회계연도 기획재정부 소관 지역균형발전특별회계 지역자율계정 세출예산은 회계내 계정간전출금만으로 구성- 계정간전출금(지역지원계정 전출) 1,840억원 | 2023회계연도 기획재정부 소관 지역균형발전특별회계 지역자율계정 세출예산은 회계내 계정간전출금만으로 구성- 계정간전출금(지역지원계정 전출) 1,840억원 | ||
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'''7)지출결산 총괄''' | '''7)지출결산 총괄''' | ||
## 지출 현황 (단위: 백만 원) | |||
<table> | |||
<thead> | |||
<tr> | |||
<th>구분</th> | |||
<th>수정지출계획액</th> | |||
<th>지출계획현액</th> | |||
<th>지출액</th> | |||
<th>다음연도 이월액</th> | |||
<th>불용액</th> | |||
</tr> | |||
</thead> | |||
<tbody> | |||
<!-- 공공자금관리기금 --> | |||
<tr> | |||
<td rowspan="5">공공자금관리기금</td> | |||
<td>2019</td> | |||
<td>177,983,108</td> | |||
<td>177,983,108</td> | |||
<td>(179,120,594)</td> | |||
<td>0</td> | |||
<td>4,656,723</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2020</td> | |||
<td>268,073,827</td> | |||
<td>268,073,827</td> | |||
<td>(268,774,017)</td> | |||
<td>0</td> | |||
<td>3,806,253</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2021</td> | |||
<td>276,092,821</td> | |||
<td>276,092,821</td> | |||
<td>(268,255,257)</td> | |||
<td>0</td> | |||
<td>13,120,254</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2022</td> | |||
<td>267,769,966</td> | |||
<td>267,769,966</td> | |||
<td>(285,412,915)</td> | |||
<td>0</td> | |||
<td>17,885,763</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2023</td> | |||
<td>299,280,316</td> | |||
<td>299,280,316</td> | |||
<td>(285,412,915)</td> | |||
<td>0</td> | |||
<td>12,119,843</td> | |||
</tr> | |||
<!-- 국유재산관리기금 --> | |||
<tr> | |||
<td rowspan="5">국유재산관리기금</td> | |||
<td>2019</td> | |||
<td>1,511,083</td> | |||
<td>1,813,329</td> | |||
<td>3,821,447</td> | |||
<td>192,955</td> | |||
<td>36,697</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2020</td> | |||
<td>1,611,264</td> | |||
<td>1,804,219</td> | |||
<td>3,922,110</td> | |||
<td>104,782</td> | |||
<td>13,299</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2021</td> | |||
<td>1,667,323</td> | |||
<td>1,772,105</td> | |||
<td>3,677,351</td> | |||
<td>161,942</td> | |||
<td>44,102</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2022</td> | |||
<td>1,941,183</td> | |||
<td>2,103,125</td> | |||
<td>3,900,130</td> | |||
<td>196,531</td> | |||
<td>55,448</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2023</td> | |||
<td>2,582,894</td> | |||
<td>2,779,425</td> | |||
<td>5,419,725</td> | |||
<td>158,142</td> | |||
<td>73,969</td> | |||
</tr> | |||
<!-- 기타 추가 기금 (예시로 구조 계속 반복) --> | |||
<!-- 기획재정부기금 --> | |||
<tr> | |||
<td rowspan="5">기획재정부기금</td> | |||
<td>2019</td> | |||
<td>1376373</td> | |||
<td>17971</td> | |||
</tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
## 복권기금 및 기타 기금 지출 현황 (단위: 백만 원) | |||
<table> | |||
<thead> | |||
<tr> | |||
<th>구분</th> | |||
<th>수정지출계획액</th> | |||
<th>지출계획현액</th> | |||
<th>지출액</th> | |||
<th>다음연도 이월액</th> | |||
<th>불용액</th> | |||
</tr> | |||
</thead> | |||
<tbody> | |||
<!-- 복권기금 --> | |||
<tr> | |||
<td rowspan="5">복권기금</td> | |||
<td>2019</td> | |||
<td>5,905,150</td> | |||
<td>5,905,164</td> | |||
<td>(5,806,989)</td> | |||
<td>0</td> | |||
<td>41,395</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2020</td> | |||
<td>6,443,710</td> | |||
<td>6,443,710</td> | |||
<td>(6,534,986)</td> | |||
<td>0</td> | |||
<td>24,445</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2021</td> | |||
<td>7,076,263</td> | |||
<td>7,076,263</td> | |||
<td>(7,194,146)</td> | |||
<td>0</td> | |||
<td>79,056</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2022</td> | |||
<td>7,805,700</td> | |||
<td>7,805,700</td> | |||
<td>(7,641,186)</td> | |||
<td>0</td> | |||
<td>186,517</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2023</td> | |||
<td>7,909,785</td> | |||
<td>7,909,785</td> | |||
<td>(7,872,865)</td> | |||
<td>0</td> | |||
<td>128,636</td> | |||
</tr> | |||
<!-- 산업기반신용보증기금 --> | |||
<tr> | |||
<td rowspan="5">산업기반신용보증기금</td> | |||
<td>2019</td> | |||
<td>581,369</td> | |||
<td>581,369</td> | |||
<td>(648,777)</td> | |||
<td>0</td> | |||
<td>20,882</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2020</td> | |||
<td>657,258</td> | |||
<td>657,258</td> | |||
<td>(712,878)</td> | |||
<td>0</td> | |||
<td>16,086</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2021</td> | |||
<td>646,435</td> | |||
<td>646,435</td> | |||
<td>(744,348)</td> | |||
<td>0</td> | |||
<td>15,220</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2022</td> | |||
<td>691,700</td> | |||
<td>691,700</td> | |||
<td>(1,201,887)</td> | |||
<td>0</td> | |||
<td>16,675</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2023</td> | |||
<td>770,138</td> | |||
<td>770,138</td> | |||
<td>(624,164)</td> | |||
<td>0</td> | |||
<td>20,848</td> | |||
</tr> | |||
<!-- 외국환평형기금 --> | |||
<tr> | |||
<td rowspan="5">외국환평형기금</td> | |||
<td>2019</td> | |||
<td>99,242,800</td> | |||
<td>99,242,800</td> | |||
<td>(83,055,361)</td> | |||
<td>307,478,418</td> | |||
<td>993,026</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2020</td> | |||
<td>106,397,457</td> | |||
<td>106,397,457</td> | |||
<td>(95,328,107)</td> | |||
<td>348,682,592</td> | |||
<td>1,151,734</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2021</td> | |||
<td>105,196,088</td> | |||
<td>105,196,088</td> | |||
<td>(91,421,817)</td> | |||
<td>288,402,017</td> | |||
<td>866,270</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2022</td> | |||
<td>86,599,398</td> | |||
<td>86,599,398</td> | |||
<td>(84,747,641)</td> | |||
<td>285,057,224</td> | |||
<td>378,351</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>2023</td> | |||
<td>150,620,021</td> | |||
<td>150,620,021</td> | |||
<td>(137,319,387)</td> | |||
<td>217,930,728</td> | |||
<td>753,592</td> | |||
</tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
'''8)성질별 지출실적''' | '''8)성질별 지출실적''' | ||
2024년 12월 14일 (토) 23:47 판
목차
1.기획재정부 정책현황 가. 재정현황 1)재정지출 2)의무지출 3)재량지출 5)총괄 6)회계ㆍ성질별 세출실적 (1)일반회계 (2)지역균형발전특별회계 지역자율계정 7)지출결산 총괄 8)성질별 지출실적 (1)공공자금관리기금 (2)국유재산관리기금 (3)기후대응기금 (4)대외경제협력기금 (5)복권기금 (6)산업기반신용보증기금 (7)외국환평형기금
나. 기획재정부 정책목표 및 추구 임무 1)국정과제 2)과제목표 (1)(23년 기준)전략목표 (2)전략목표Ⅱ 의 단위사업 3)재원배분 현황 4)전략목표Ⅱ: 성과달성 현황 5)임무와 비전
2-1.‘중장기 재정전략 기능 강화’ 예산 및 정책 분석 가.‘중장기 재정전략 기능 강화’ 프로그램 (21년 기준) 1) 프로그램 목표 개요 2) 성과분석 3) 사업의 성과 우수성 4) 향후 개선사항
2-2.‘재정운용의 중장기 전략수립기능 및 투명성 강화’ 예산 및 정책 분석 가.‘재정운용의 중장기 전략수립기능 및 투명성 강화’ 프로그램 1) 프로그램 목표 개요 2) 성과지표 달성 현황
나. 23년 ‘중장기 전략 수립 기능 강화 프로그램’ 주요 단위사업 1) 국가재정운용계획수립 : 932 2) 중장기 재정 전략 수립 : 2,441 3) 디지털예산회계시스템 운영 : 40,769 4) 국제기구 공동연구 자문 : 0 5) ‘중장기 전략 수립 기능 강화 프로그램’의 성과 지표
3. 사업성과 분석 가. 사업운영의 우수성 나. 사업효과의 우수성 다. 미달성/초과달성 프로그램 원인분석 라. 향후 개선사항
5. 내·외부 지적에 대한 조치 결과 및 계획
1.기획재정부 정책현황
가. 재정 현황
- 중기 재정지출 계획 (단위: 조원, %)
항목 | '24년 | '25년 | '26년 | '27년 | '28년 | 연평균 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
재정지출 | 656.6 (증가율: 2.8%) |
677.4 (증가율: 3.2%) |
704.2 (증가율: 4.0%) |
730.3 (증가율: 3.7%) |
756.2 (증가율: 3.5%) |
3.6% |
의무지출 | 347.4 (비중: 52.9%) |
365.9 (비중: 54.0%) |
391.4 (비중: 55.6%) |
412.8 (비중: 56.5%) |
433.1 (비중: 57.3%) |
5.7% |
재량지출 | 309.2 (비중: 47.1%) |
311.8 (비중: 46.0%) |
312.8 (비중: 44.4%) |
317.5 (비중: 43.5%) |
323.1 (비중: 42.7%) |
1.1% |
1)재정지출
2024~2028년 기간 중 연평균 3.6% 수준으로 관리
2025년: 2024년 대비 세입 여건 개선으로 지출 증가율 소폭 상승.
2026년: 건실한 재정 구조로 증가율 상승.
2027년 이후: 지출 증가율을 단계적으로 하향 조정하여 재정 지속 가능성 제고 노력.
2)의무지출
- 의무지출 유형별 전망 (단위: 조원, %)
항목 | '23년 | '24년 | '25년 | '26년 | '27년 | 연평균 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
복지분야 법정지출 | 154.7 | 172.7 | 180.7 | 190.6 | 199.6 | 6.6% |
지방이전재원 | 155.4 | 139.8 | 154.7 | 163.0 | 171.4 | 2.5% |
이자지출 | 22.9 | 27.4 | 29.6 | 32.3 | 34.8 | 11.0% |
기타 의무지출 | 7.3 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 7.8 | 1.5% |
2024~2028년 기간 중 연평균 5.7% 증가
저출생·고령화 등으로 인한 연금 구조와 국제 이자 증가세로 복지 분야 지출 확대.
3)재량지출
2024~2028년 기간 중 연평균 1.1% 증가
약자복지, 경제 활성화, 미래 대비 체질 개선, 안전한 사회 및 글로벌 중추 외교를 위한 재정 투자 지속.
재정 전반의 누수와 낭비를 최소화하고, 부처 간 협업을 확대하여 효율성·효과성 제고 노력.
(세출실적) 5)총괄
- 2023년도와 2022년도 재정 비교 (단위: 백만 원)
구분 | 계 | 인건비 | 물건비 | 이전지출 | 자산취득 | 상환지출 | 전출금 등 | 예비비 및 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년도 | 13,920,205 | 99,969 | 101,519 | 327,963 | 16,008 | 5,905,619 | 6,861,926 | 607,200 |
2022년도 | 19,934,756 | 99,116 | 101,491 | 428,168 | 30,152 | 12,635,512 | 6,064,062 | 576,256 |
증감율 | -30.2 | 0.9 | 0.0 | -23.4 | -46.9 | -53.3 | 13.2 | 5.4 |
인건비는 전년수준인 1,000억원
물건비는 전년수준인 1,015억원
이전지출은 전년대비 23.4% 감소한 3,280억원
자산취득비는 전년대비 46.9% 감소한 160억원
상환지출은 전년대비 53.3% 감소한 5조 9,056억원
전출금 등은 전년대비 13.2% 증가한 6조 8,619억원
예비비 및 기타는 전년대비 5.4% 증가한 6,072억원
6)회계ㆍ성질별 세출실적
(1)일반회계
- 일반회계 (단위: 백만 원, %)
구분 | 계 | 인건비 | 물건비 | 이전지출 | 자산취득 | 상환지출 | 전출금 등 | 예비비 및 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년도 | 13,736,197 | 99,969 | 101,519 | 327,963 | 16,008 | 5,905,619 | 6,677,918 | 607,200 |
2022년도 | 19,518,422 | 99,116 | 101,491 | 428,168 | 30,152 | 12,635,512 | 5,647,728 | 576,256 |
증감율 | -29.6 | 0.9 | 0.0 | -23.4 | -46.9 | -53.3 | 18.2 | 5.4 |
인건비 보수 944억원, 기타직보수 등 56억원
물건비 일반용역비 등 운영비 740억원, 일반연구비 등 연구용역비 130억원, 여비 등 145억원
이전지출 국제부담금 2,085억원, 출연금 1,023억원, 민간경상보조 등 민간이전 170억원, 배상금 등 보전금 1.8억원
자산취득 유형자산 및 무형자산 101억원, 건설비 등 59억원
상환지출 공공자금관리기금 예수금 원금 및 이자상환 5조 9,056억원
전출금 등 국가균형발전특별회계 전출금 4조 6,491억원, 기후대응기금 전출금 1조 2,222억원, 대외경제협력기금 전출금 7,873억원, 공공자금관리기금 전출금 192억원
예비비 및 기타 국가안전보장활동 경비 등 6,072억원
(2)지역균형발전특별회계 지역자율계정
- 지역균형발전특별회계 지역자율계정 (단위: 백만 원, %)
구분 | 계 | 인건비 | 물건비 | 이전지출 | 자산취득 | 상환지출 | 전출금 등 | 예비비 및 기타 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년도 | 184,008 | - | - | - | - | - | 184,008 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022년도 | 416,334 | - | - | - | - | - | 416,334 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
증감율 | -55.8 | - | - | - | - | - | -55.8</td
2023회계연도 기획재정부 소관 지역균형발전특별회계 지역자율계정 세출예산은 회계내 계정간전출금만으로 구성- 계정간전출금(지역지원계정 전출) 1,840억원 2023회계연도 지역균형발전특별회계 지역자율계정은 예산현액 100.0%인 1,840억원을 지출하였으나, 전년대비 2,323억원 감소(55.8%)
8)성질별 지출실적 (1)공공자금관리기금 물건비는 총 42백만원으로 기금운영비(여비 등) 증가에 따라 전년대비 4백만원 증가(8.6%) 자산취득은 총 118,137,231백만원으로 지방채 인수, 일반회계 예탁 등이 감소함에 따라 전년대비 8,330,557백만원(6.6%) 감소 상환지출은 총 163,652,172백만원으로 국채원리금 상환액이 늘어남에 따라 전년대비 40,908,561백만원(33.3%) 증가 여유자금운용은 총 3,271,538백만원으로 전년대비 1,725,413백만원(111.6%) 증가
(2)국유재산관리기금 인건비 1,648백만원으로 전년(1,546백만원) 대비 6.5%(102백만원) 증가 물건비는 128,478백만원으로 전년(64,377백만원) 대비 99.6%(64,101백만원) 증가 운영비 등 135백만원* 및 청사신축에 따른 위탁개발임차료 정부지급금 128,343 백만원이며, 이 중 위탁개발임차료 정부지급금은 전년(64,200백만원) 대비 99.9%(64,143백만원) 증가 * 운영비 36백만원, 여비 52백만원, 업무추진비 47백만원으로 구성
이전지출은 835백만원으로 전년(771백만원) 대비 8.3%(64백만원) 증가, 민간위탁 사업비로 전액 구성 자산취득은 1,817,817백만원으로 전년(1,630,423백만원) 대비 11.5% (187,394백만원) 증가 공용재산취득 777,833백만원**, 비축토지매입 79,984백만원 및 공공자금관리 기금예탁 960,000백만원으로 구성 ** 공용재산취득 총 906,176백만원에서 청사 위탁개발임차료 128,343백만원 제외
여유자금운용은 734,162백만원으로 전년(545,434백만원) 대비 34.6% (188,728백만원) 증가 통화금융기관예치금 156,744백만원 및 비통화금융기관예치금 577,418백만원으로 구성
(3)기후대응기금 인건비는 788백만원으로 전년(694백만원) 대비 13.5%(94백만원) 증가 물건비는 35,624백만원으로 전년(55,020백만원) 대비 35.3%(19,396백만원) 감소- 운영비 18,781백만원, 여비 506백만원, 업무추진비 48백만원 및 연구용역비 16,289백만원으로 구성 이전지출은 1,811,519백만원으로 전년(1,693,795백만원) 대비 7%(117,724백만원) 증가- 출연금 781,340백만원, 민간이전 721,248백만원, 지방자치단체이전 308,926백만원, 보전금 5백만원 자산취득은 345,760백만원으로 전년(269,178백만원) 대비 28.5%(76,582백만원) 증가- 건설비 등 80,688백만원, 유형자산 취득 4,408백만원, 융자금 168,115백만원, 출자금 92,549백만원 상환지출은 17,145백만원으로 전년(5,156백만원) 대비 232.6%(11,989백만원) 증가- 전액 공공자금관리기금(총괄계정) 예수이자상환 여유자금운용은 15,863백만원으로 전년(22,668백만원) 대비 30%(6,805백만원) 감소- 한국은행예치금 7,063백만원 및 비통화금융기관예치금(완전위탁통합펀드) 8,800백만원으로 구성
인건비(10억원) 청년지역전문가 및 ODA 현지전문인력 고용 물건비(307억원) 사업진행컨설팅 및 사업심사평가연구 등 지출(인건비 등 제외) 이전지출(222억원) 기금운영비 등 지출
자산취득(13,961억원) 융자 지출(차관)에 따른 채권 취득
상환지출(244억원) 공자기금 예수에 따른 예수이자 지급 여유자금(408억원) 사업비(융자지출 등) 집행 등을 위한 여유자금 운용
(5)복권기금 물건비는 106억원으로 전년 대비 21.7% 증가 이전지출은 4조 9,241억원으로 전년 대비 5.5% 증가 자산취득은 740억원으로 전년대비 75.2% 감소- 공공자금관리기금으로 예탁금 감소에 기인 상환지출은 결합복권 월별 교부금으로 전년 대비 25.3% 증가- 결합복권 청구자 수 누적에 따른 당첨금 확대로 청구자 수 증가에 기인 전출금 등은 2조 924억원으로 전년 대비 2.2% 증가- 기금전출 사업비 증가에 기인 여유자금운용은 7,184억원으로 전년 대비 24.8% 증가- 기금지원사업비 불용 등으로 인한 여유자금 증가
(6)산업기반신용보증기금 □ 인건비 급여 인상 등 자연 증가에 따라 전년 대비 36백만원 증가
경비 및 선급법인세로 구성되어 있으며, 법인세 납부액 감소에 따라 전년 대비 3,939백만원 감소
□ 이전지출 및 자산취득 전년과 동일
보증료환급비로 전년 대비 47백만원 감소
(나중에 사유 작성) 전년 대비 573,773백만원 감소
(7)외국환평형기금 ㅇ 물건비 기금운영비 11억원
공자기금예수금원금상환 64조 2,019억원, 공자기금예수금이자상환 5조 110억원, 차입금원금상환 1조 3,334억원, 차입금이자상환 5,285억원
한국은행예치금 54조 5,589억원, 통화금융기관예치금 5조 9,540억원, 비통화금융 기관예치금 5조 7,307억원
나.기획재정부 정책목표 및 추구 임무 1)국정과제 [국정5. 민간주도 성장을 뒷받침하는 재정 정상화 및 재정의 지속가능성 확보]
(1)(23년 기준)전략목표 전략목표Ⅰ: 안정적이고 지속가능한 성장기반을 구축한다. 전략목표Ⅱ: 재정운용 및 공공부문의 혁신역량 제고 전략목표Ⅲ: 대외협력 강화로 국가위상을 제고하고 세계시장에서의 성장기반을 확충한다. 전략목표Ⅳ: 행정지원 확충으로 정책 업무 지원을 강화한다.
(2)전략목표Ⅱ 의 단위사업 (가) 프로그램 목표 Ⅱ-1: 세제선진화 및 글로벌화 조세정책지원
(나). 프로그램 목표 Ⅱ-2: 효율적인재정운용을 위한 적극적,선제적국고관리 국고업무관리지원
(다). 프로그램 목표 Ⅱ-3: 장래 행정수요에 선제적으로 대비하기 위해 비축부동산을 선제적으로 매입한다. 국유토지비축
재정운용 협력기반 운영
(마). 프로그램 목표 Ⅱ-5: 재정운용의 효율성 증진을 위한 재정관리를 강화한다. 재정기획
(바). 프로그램 목표 Ⅱ-6: 재정운용의 중장기 전략수립기능 및 투명성을 강화한다. 재정기획
(사). 프로그램 목표 Ⅱ-7: 공공기관의 효율성 및 서비스 수준 제고를 지원한다. 공공정책
재원현황 및 비중 예산 및 결산 현황 (단위: 억 원, %) <thead> </thead> <tbody> </tbody>
전략목표Ⅱ 주요내용 세제선진화 및 글로벌화 ◦ 지속가능 성장을 위한 조세체계를 구축하여 활력있는 경제와 건전한 재정을 달성 ◦ 국내 기업의 해외투자를 적극 지원하고 자원에너지협력 외교를 강화하기 위하여 조세조약 네트워크 확대 ◇ 효율적인 재정운용을 위한 적극적․선제적 국고관리 ◇ 효율적인 재정운용을 위한 적극적․선제적 국고관리 ◦ 국고채의 안정적 발행 기반 마련, 국유재산 관리체계 정비 등을 통해 효율적인 정부 재정운용을 뒷받침 ◇ 예산편성의 효율성 제고 ◇ 예산편성의 효율성 제고 ◦ 예산편성 과정에서 재정정책 기조, 중점 재원배분 방향 등에 대해 다양한 의견을 적극 수렴 ◦ 재정운용 협력체계 강화, 지특회계 및 지방재정지원제도 운용 효율화 등을 통해 예산편성의 효율성을 제고 ◇ 재정운용의 효율성 증진을 위한 재정관리 강화 ◇ 재정운용의 효율성 증진을 위한 재정관리 강화 ◦ 재정집행을 적극적으로 관리하고, 지속적인 예타 제도개선 및 보조금 평가 등을 통한 환류 체계를 구축하여 재정 운용 효율성 제고 ◇ 공공기관의 효율성 및 서비스 수준 제고 ◇ 공공기관의 효율성 및 서비스 수준 제고 ◦ 고객중심 경영시스템 확산 및 내실화를 통해 궁극적으로 대국민 서비스 수준 제고 ◇ 중장기 재정전략 기능강화 ◇ 중장기 재정전략 기능강화 ◦ 중장기적 시계에서 국가재원을 보다 전략적으로 배분하여 국가 발전 전략을 체계적으로 뒷받침하고 재정의 지속가능성을 제고
□임무(Mission) 기획재정부는 거시경제의 안정적 운영과 경제정책의 합리적 조정, 국가재원의 효율적 배분과재정 건전성 확보, 공공기관혁신, 합리적 조세정책, 국제금융 및 대외협력 강화 등을 통해 우리 경제의 활력을 제고하고, 국민들의 삶의 질 제고를 위해 노력한다.
지속가능한 성장기반 구축을 위해, (1)적극적 거시정책 운용 (2)경제활력 제고를 위한 성장기반 확충 (3)신용보증을 통해 민자사업의 원활한 자금조달 지원을 추진한다.
□비전(Vision) 시장 중심 경제체질 선진화로 경제 재도약을 견인한다. 특히 신성장동력 확보를 위한 서비스 경제 전환 촉진한다. 또한 민간주도 성장을 뒷받침하는 재정 정상화 및 지속가능성 확보한다.
2-2. ‘재정운용의 중장기 전략수립기능 및 투명성 강화’ 예산 및 정책 분석- ‘재정운용의 중장기 전략수립기능 및 투명성 강화’ 프로그램 (1) 프로그램 목표 개요 □ 프로그램목표 주요내용 ㅇ 재정운용의 중장기 전략수립기능 및 투명성 강화 -중장기 재정전망 및 운용계획 수립을 통해 전략적 재정운용을 도모하고 재정운용 과정의 투명성 제고 -재정의 지속가능성 제고를 위해 건전재정기조를 확립하고, 재정수지 및 국가채무를 안정적으로 관리 -중장기 시계에서 우리 경제·사회 구조적 문제 해결 및 재정의 지속가능성 확보 -재정지출의 효율성 제고를 위해 12대 분야별 종합지출 구조조정 방안 마련 -국민참여예산 효율화 및 재정정보공개 확대를 통해 국가재정의 민주성·투명성 강화 □ 주요 사업 및 집행현황
□ 성과지표 및 목표치 적정성 ㅇ (국가재정운용계획수립 만족도) 예산·재정분야 업무담당자 및 민간 재정전문가 등을 대상으로 5점 리커트척도 만족도 조사- 국가재정운용계획수립 최근 3년간 실적치 평균(77.8점)과 ‘19~’21년 증가율(0.6%)을 고려하여 0.6% 상향하여 ’23년 목표를 78.9점으로 설정 ㅇ (재정건전성 관리 노력에 대한 전문가 평가) 재정건전성 관리 노력에 대해 관련 전문가를 대상으로 5점 리커트척도 만족도 조사 - ’23년 목표는 2개년 평균(75.2점)보다 약 10% 상향된 83점으로 설정 ㅇ (국민참여예산 참여단 만족도) 재정운용의 민주성 확보를 위해 국민참여예산 참여단을 대상으로 5점 리커트척도 만족도 조사 -’23년 목표는 ’22년 목표치(81.5)보다 1점 높은 82.5점으로 설정
1) 국가재정운용계획수립 : 932 □ 사업목적 ㅇ 중ㆍ장기 재정운용계획을 수립하여 예산편성의 기본 틀로 활용, 단년도 위주의 한계를 극복하고 중ㆍ장기적 시계에서 국가재원을 보다 거시적ㆍ전략적으로 배분
2) 중장기 재정 전략 수립 : 2,441 □ 사업목적 ㅇ 주요재정지표(재정수지, 채무·부채)의 안정적 관리를 통한 중장기 재정의 지속가능성 및 재정건전성에 대한 국제수준신뢰도 제고- 재정수지·국가채무의 안정적 관리 및 재정효과 분석 강화 등 체계적 재정건전성관리 ㅇ 지출구조조정을 통한 재정지출 효율화 도모 및 중장기 재정여건 개선- 분야별지출 구조조정수행 등으로 재정운용의 성과제고 및 재정지출의 질적전환추진 ㅇ 재정담당자 직무능력 향상을 위한 재정교육 강화로 재정 제도의 복잡·전문화 대응 및 재정누수 방지- 재정관련 교육통합 운영·관리 및 프로그램 개발등 교육훈련 기반마련 ㅇ 국민이 예산사업의 제안, 심사, 우선순위 결정과정에 참여하는‘국민참여 예산제도’ 도입·운영- 참여 확대, 소통활성화, 문제해결형 국민참여방식 추진등 참여예산제도의 운영 내실화를 통해 재정의 민주성·투명성 강화 □ 예산사업내역
3) 디지털예산회계시스템 운영 : 40,769 □ 사업목적 ㅇ 효율적 재정운영을 위한 디지털예산회계시스템 운영- 국가재정운영계획 수립, 예산편성 및 집행, 총사업비 관리, 회계·결산, 성과관리 등 모든 재정업무의 안정적 수행을 지원- dBrain의 재정정보를 이용한 재정통계 분석, 재정정보 공개 확대등을 통해 재정 운영의 투명성 제고 ㅇ 국고보조금 통합관리망의 안정적 운영- 국고보조금 全 처리과정을 시스템으로 통합 관리하는 국고보조금 통합관리시스템의 안정적인 운영을 통해 보조금의 중복․부정수급을 방지하고, 관련 정보 공개로 투명성 확보 ㅇ 한국재정정보원의 안정적 운영 및 기능 강화- 사이버보안 관제센터를 운영하여 국가재정 업무의 전문성·안정성·보안성 확보- 재정연구본부를 통해 재정현안 등 시의성이 필요한 연구, dBrain을 활용한 재정지표개발, 재정정보통계·분석, 정책개발등수행- dBrain 구축·운영 노하우를 국제사회와 공유하고, 시스템 수출을 위해 다양한 국제협력 사업 추진 □ 예산사업내역
□ 사업목적 ㅇ 국내연구기관과 국제기구 간공동연구를 통해 국가재정운영과 관련된 구체적 실천방안을 탐색하여 선진적 재정운용체계 구축 ㅇ 아·태지역 재정당국 간 공동연구·자문사업 등 국제교류를 증진하여 재정당국의 관리역량 함양 및 국내 선진제도 전파 □ 예산사업내역
5) ‘중장기 전략 수립 기능 강화 프로그램’의 성과 지표 □성과지표의개념및의미 ㅇ (지표명)국가채무 연평균 증가율 목표 치하회 ㅇ(정의)정부가 국회에 제출하는 ‘23~27년 국가재정운용계획’ 상향후 5년간 국가채무 연평균 증가율을 목표치(7.8%) 이내로 관리 ㅇ(의미)국가재정운용계획상 연평균 국가채무증가율의 최근10년(’13~ ‘22년) 평균을 목표치로 삼아 재정건전성 확보와 국민부담 최소화 병행 □측정방법 및 목표치
3. 사업성과 분석1) 사업운영의 우수성 □ 목표달성 과정 및 방법 ㅇ 「재정운용의 중장기 전략 수립 기능 및 투명성 강화」프로그램 목표 달성을 위한 직·간접적인 수혜자 및 의사결정 참여자들에 대한 의견수렴의 폭을 넓힘 2) 사업효과의 우수성 2) 사업효과의 우수성 □ 전략목표 달성 기여도 ㅇ 중장기 재정전략 기능을 강화함으로써 “재정운용 및 공공부문 혁신역량 제고” 전략목표 달성에 기여 □ 성과 우수성 인정 사례 ㅇ 해당사항 없음
ㅇ (국가재정운용계획수립 만족도) 국가재정운용계획수립 만족도 조사는 국가 재정운용계획 수립, 재정운용 기본방향 등 4가지 항목으로 구성되어 있으나, 국가채무 증가 등에 의해 ‘주요 재정총량’ 부문의 점수가 하락하면서 목표점수(78.9점)를 하회(77.4점)
4. 향후 개선사항ㅇ 국민이 체감할 수 있는 성과를 위해 재정의 적극적 역할 및 건전성 관리 강화 병행 ㅇ폭넓은 의견수렴을 거쳐 부처‧전문가‧재정당국 간 협업을 통해 공동으로 추진 ㅇ예산 과정에 국민의 참여·소통을 확대하고, 통계·정보 등 재정인 프라를 연계하여 정책의사결정 지원 강화 5. 내·외부 지적에 대한 조치 결과 및 계획(23년 기준)
출처-2023~2027년 국가재정운용계획(기획재정부) -2021년도 성과보고서(기획재정부) -2024년도 성과계획서(기획재정부) -2023년도 성과보고서(기획재정부) -2023년도 결산보고서(기획재정부) |